市场按需采购为主
通过对4月29日花生期货市场数据的综合分析,我们可以从以下几个维度深入解读当前市场运行特征:
一、期货盘面表现
主力合约当日呈现震荡下行格局,开盘8124元/吨后震荡走低至8086元/吨,日内波动幅度控制在66元区间(8082-8148元)。值得关注的是,当前价格已跌破8166元/吨的结算价,形成0.98%的跌幅,显示市场短期承压。技术面上,8100元整数关口失守后,下方8000-8050元区域将成为重要支撑位。
二、现货市场动态
1. 价格体系呈现分化特征:全国通货米均价维持在8280元/吨,周环比微涨0.24%,但现货基差(PK05-142)出现128个点的波动,基差率收缩47.41%,反映期货市场波动率大于现货市场。
2. 供需结构方面:批发市场数据显示周度到货量(6910吨)与出货量(5410吨)同步下滑,降幅分别达18.51%和21.14%,表明当前市场处于供需双弱格局。
三、产业链关键要素
1. 供应端:东北产区基层余粮有限,叠加农忙季节影响,农户上货节奏放缓;中间商持货观望情绪浓厚,形成阶段性供应收缩。
2. 需求端:油厂通过严格把控收购质量(偏好优质油料)实施选择性采购,这种结构性需求对优质货源形成价格支撑。下游采购虽略有回暖,但整体仍维持谨慎态度,按需采购模式主导市场。
四、机构观点解析
1. 华泰期货指出市场信心受油厂政策提振,卖方挺价意愿增强,但需注意当前采购回暖仍属阶段性特征。
2. 正信期货强调7900-8300元区间震荡判断,该观点基于:①产区上货分散化特征;②中间商库存策略调整;③油厂限价采购政策形成的价格天花板效应。
五、后市研判与策略建议
短期市场将维持多空博弈格局:利好因素包括油厂收购政策、农户惜售情绪;利空因素则是需求端持续疲软。建议投资者:
1. 短线交易者可关注8050-8150元波段机会
2. 产业客户宜利用基差波动优化套保策略
3. 重点关注10合约7900元支撑位与8300元压力位的突破情况,该区间突破或将指引中期方向。
需要特别警惕的风险点包括:新季种植面积变化、进口米到港节奏以及大宗油脂板块的联动效应,这些因素都可能打破当前供需弱平衡状态。
如何管理好一个中型的超市
一定要管理好企业的人事部和财务部.员工是一个企业的基础.要在工人阶级里树立团队精神,要为员工树立自己的奋斗目标.要让员工明白.努力工作换来的不仅仅工资
价格是超市渠道的敏感话题,消费者来这里期望能低价购物,超市之间的竞争焦点也是价格。
超市经营管理对策:
(1)产品尽可能多、尽可能醒目的明码标价;
(2)特价促销;
(3)加强陈列效果,规划传播策略,提升品牌形象,增加产品附加值,使消费者觉得物有所值;
(4)合理降低经营费用,强化成本优势。
特点2:自选式购物,场地大、陈列面大。
对策:
(1)许多消费者是冲动性消费,因此生动化(陈列、店头广宣)是业务要点;
(2)尽可能大、尽可能多、尽可能美观而且风格一致做堆头、端架、货架陈列;
(3)陈列模范店;
(4)生动化比赛(业务员之间、超市之间)。
特点3:超市管理正规,仓储、财务、店面营运、产品定价均为分部门、分权执行。且绝大多数超市对供应商实行月结政策,大卖场霸气十足,随时可找个理由(如节日、店庆等)要求供应商赞助。
对策:
(1)仓储经理、营业经理、财务经理、柜组长、库管、财务出纳是超市运作的关键人物,跑超市的业务代表应具备相当的公关、人际协调能力,受过专门业务知识训练,技能良好;
(2)多与超市搞联合SP,增进双方合作关系(促销应注意考虑双方利益);
(3)在连锁超市评选销量最大或销量超额率最高的冠军店,给予该店经理及员工奖励;
(4)特殊节日(圣诞节、复活节、情人节)为超市提供带本公司标志的圣诞树、灯塔、拱门等饰物;
(5)消费者在该超市购物满′′元送本公司礼品一份;
(6)超市庆典(如店庆)提供特价、免费产品等;
(7)尽供应商本分,做好售后服务;
(8)合同签订要专业、严谨;
(9)吸纳超市运作的专业人才,进行现有业务人员专题培训;
(10)教育并要求超市业务人员(包括理货员、促销员、业代)工作过程中须考虑超市的利益,避免给店方制造麻烦,如:A、促销、理货人员须统一着装、注意仪表、规范行为举止;B、产品、促销品码放整齐有序、手绘POP整洁美观;C、较大量的生动化任务(如打堆头)避免在超市高峰期进行,如有需要可执行夜间生动化工作。
(11)在不影响本职工作的前提下,尽可能帮店方员工做力所能及的事。
特点4:超市多有相对较大的库存面积,存货品种多、数量大,容易混乱,超市送货接货的时效性很强,入库手续较正规、较复杂。
对策:
(1)与库管、仓储经理保持良好的合作关系,把自己的产品摆在仓库最外边——最容易拿到的地方,请仓储人员多加关照;
(2)高频率回访、做库存管理,防止断货,促成超市仓储人员对本公司产品库存量投入更多关注;
(3)与柜组长保持良好关系,促使他们及时向超市总配部门调货并上货,保证货架的安全库存;
(4)了解、掌握超市的收货习惯,如有需要,提供夜间送货服务。
特点5:到超市购物时消费者90%以上是准备买回去作家庭消费(或店外;未来消费),多为定期采购生活用品。
对策:
(1)既然是家庭消费——我们就要力推大包装,方便消费者全家共享;
(2)既然是计划性定期购买——我们就要力推多支产品包装(如:半打包装、三联包、捆扎销售、礼品包等),以方便他们携带,又可以促成他们的扩张性消费(家里放的产品越多,就消费得越多);
(3)制订多包装的促销价——鼓励消费者一次性购买多一点。
特点6:采购者多以女性、主妇、家属为主。
对策:
POP、告知牌的宣传风格应和这一部分消费者的心理特点相符(如卡通式POP、生动有趣的摇摇牌、醒目抢眼的促销价与原价的对比等)。
特点7:超市对产品期望的不仅是利润,更重要的是对店内客流量的带动,以及本超市低价形象的树立。超市周末人流量是平时的1.7—2.5倍,周五—周日是超市的“促销期”。
对策:
与超市谈判的利器——本厂在贵店的促销活动排期表。
促销主题与促销费用控制
(1)、新品推广——作为广告、市场费用的一种投入方式,A&P比在15%—30%之间;
(2)、成熟品牌推广——依据预估销量列支促销费用(以5%—15%为界)。
(3)、例:预估在′′超市作促销期间可销售1000箱饮料(每箱45元)。
特点8:每个超市都有他自己或多或少的特点。
对策:
对重点超市投入更多关注,设立具体的营销策略,包括内容如下:
(1)配送体制:根据该超市的仓储、流速、收货习惯等决定该超市的个案配送方式,如:一周三次、夜间送货;让经销商送货(经销商与该超市采购经里有良好关系,无帐款风险)
(2)设备计划:根据该超市具体情况决定设备投入计划。如:某超市地处大学区,且店内快餐区较大,则应重点投入立式展柜、现调机等设备。
(3)产品与包装计划:如:某超市地处闹市,60%以上的购买者是步行的,我们供的包装就应该方便他们步行携带。
(4)其他:包括定价、促销品、广宣品投入计划
什么是B2B交易模式(系统的 全面的 解释)

B2B(也有写成 BTB,是Business-to-Business的缩写)是指企业对企业之间的营销关系,它将企业内部网,通过 B2B 网站与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展。 B2B是指进行电子商务交易的供需双方都是商家(或企业、公司),使用了互联网的技术或各种商务网络平台,完成商务交易的过程。 电子商务是现代 B2B marketing的一种具体主要的表现形式。 B2B含有三要素:⒈买卖:B2B网站平台为消费者提供质优价廉的商品,吸引消费者购买的同时促使更多商家的入驻。 ⒉合作:与物流公司建立合作关系,为消费者的购买行为提供最终保障,这是B2B平台硬性条件之一。 ⒊服务:物流主要是为消费者提供购买服务,从而实现再一次的交易。 B2B常规流程第一步,商业客户向销售商订货,首先要发出“用户订单”,该订单应包括产品名称、数量等等一系列有关产品问题。 第二步,销售商收到“用户订单”后,根据“用户订单”的要求向供货商查询产品情况,发出“订单查询”。 第三步,供货商在收到并审核完“订单查询”后,给销售商返回“订单查询”的回答。 基本上是有无货物等情况。 第四步,销售商在确认供货商能够满足商业客户“用户订单”要求的情况下,向运输商发出有关货物运输情况的“运输查询”。 第五步,运输商在收到“运输查询”后,给销售商返回运输查询的回答。 如:有无能力完成运输,及有关运输的日期、线路、方式等等要求。 第六步,在确认运输无问题后,销售商即刻给商业客户的“用户订单”一个满意的回答,同时要给供货商发出“发货通知”,并通知运输商运输。 第七步,运输商接到“运输通知”后开始发货。 接着商业客户向支付网关发出“付款通知”。 支付网关和银行结算票据等。 第八步,支付网关向销售商发出交易成功的“转账通知”。
企业商品采购的办法有哪些?目前先进的管理的办法
问的就是一个问题:采购管理:==== 一、请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。 招待用品。 书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。 二、批准权限请购批准权限规定三、采购规定1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。 对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。 比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。 经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。 (2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。 第四条 国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。 (2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。 (3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。 (4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以等方式向厂方议价。 (5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。 2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。 (2)采购审批权限。 3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 (2)分批交货时e5a48de588b7af631,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。 (3)采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采购”章,以便识别。 4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。 (2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款(1)来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。 确认无误后,送会计部门。 会计部门应于结帐前,办妥付款手续。 如为分批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。 (2)内购材料须待试用检验者,其订有合约部分,按合约规定办理付款,未订合约部分,按采购部门报批的付款条件办理付款。 (3)短交,待补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 (4)超交,应经主管批示方可按照实收数量付款,否则仍按原订货数付款。 五、 国外采购作业1.价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理,依据供应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,以()方式向三家以上供应商询价。 特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外,但应于“请购单(外购)”注明。 在此基础上进行比价、分析、议价。 (2)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见,再转请购部门确认。 2.呈批(1)比价、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按采购审批程序报批。 (2)核决权限①采购金额在8000元以下者由经理核决。 ②采购金额超过8000元者由总经理核决。 (3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。 但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。 3.订购(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应商订购并办理各项手续。 (2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期合约书,按采购审批程序报批后办理。 4.进度控制(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。 (2)外购部门在每一作业进度延迟时,应主动开具“进度异常反应单”,记明异常原因及处理对策,据以修订进度并通知请购部门。 (3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时,即应主动与供应商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并按请购部门意见办理。 六、 价格品质复核1.价格复核(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。 (2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。 2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。 3.异常处理审查作业中若发现异常情形,采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告),通知有关部门处理。 =======规避采购风险:企业要降低质量、交期、价格、售后服务、财务等方面的采购风险,最关键的是与供应商建立并保持良好的合作关系。 建立良好的合作关系需注意几个阶段。 首先是供应商的初步考察阶段:在选择供应商时,应对供应商的品牌、信誉、规模、销售业绩、研发等进行详细调查,可以派人到对方公司进行现场了解,以做出整体评估。 必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组,对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。 在初步判断有必要进行开发后,建议将自己公司的情况告知供应商。 其次是产品认证及商务阶段:对所需的产品质量、产量、用户情况、价格、付款期、售后服务等进行逐一测试或交流。 第三是小批量认证阶段:对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。 第四是大批量采购阶段:根据合作情况,逐步加大采购力度。 第五是对供应商进行年度评价:对合作很好的供应商,邀请他们到公司交流明年的工作打算。
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